Бағдарламасы Астана қаласы, 2010 жыл мазмұны кіріспе 4


-мақсат. Тұлға мен қоғамның қауіпсіздігін, азаматтардың конституциялық құқықтарының мүлтіксіз сақтауын 2020 жылға қамтамасыз ету



бет7/7
Дата29.03.2017
өлшемі4,19 Mb.
#12727
1   2   3   4   5   6   7

6-мақсат. Тұлға мен қоғамның қауіпсіздігін, азаматтардың конституциялық құқықтарының мүлтіксіз сақтауын 2020 жылға қамтамасыз ету







Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:

1

Полицияға халықтың сену деңгейі

51

52

53

54

55

ІІД

Негізгі мақсаттар:





Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-мақсат. Жалпықылмысты істердің деңгейін төмендету




Көрсеткіштер:



Қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың меншікті салмағы, %

13,0

12,9

12,8

12,7

12,6

ІІД



Кәмелетке толмағандардың жасаған қылмыстардың меншікті салмағы, %

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

ІІД



Азаматтар мен олардың бірлестіктерінің көмегімен табылған және бұлтартпаған құқық бұзушылықтың саны, бір.

6150

6200

6300

6400

6500

ІІД



Жол-көлік оқиғаларындағы жәбірленушілерінің деңгейі (халықтың 100 мың санына), %

65,4

65,3

65,2

65,1

65,0

ІІД



Жол-көлік оқиғаларының деңгейі (автокөліктің 10 мың бірлігіне), %

17,8

17,7

17,6

17,5

17,4

ІІД



Жол-көлік оқиғаларында апатқа ұшырағандардың деңгейі (100 жәбірленушіге), %

13,1

13,0

12,9

12,8

12,7

ІІД

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Тұлға мен қоғамның қауіпсіздігінің, азаматтардың конституциялық құқықтарының мүлтіксіз сақтауын қамтамасыз етуі келесі шараларды орындау арқылы жүзеге асырылады:

1. құқық қорғау бағытындағы қоғамдық бірлестіктерінің торабын кеңейту;

2. қоғамдық тәртіптің қамтамасыз етуіне қатысатын азаматтарының қызметін мадақтау;

3. азаматтардың жаппай жиналып қалуының орындарында (алаңдар, гүл бақтары, көшелер, тұрғын сілемдерінің аула ішіндегі аумақтар және т.т.) сыртқы видеобақылау жүйелерін ары қарай енгізу;

4. жасырын көші-қон және қару айналымын бақылау жүйелерін дамыту;

5. қылмыстардың ашылуында және қылмыскерлерді іздестіруінде полицияның күші мен құралдарын кешенді қолдануды қамтамасыз ету;

6. Негізгі күш салуын алдымен төмендегілерге шоғырландыру:

жол қозғалысы қауіпсіздігінің нақты қаупін тудыратын құқық бұзылушылықтардың алдын алу және бұлтартпау;

жол қозғалысы қатысушыларының, әсіресе жолаушылар көлігі жүргізушілерінің тәртібін күшейту;

жол қозғалысының қауіпсізідігін насихаттау бойынша әлеуметтік роликтерді жасап, олардың орталық, республикалық және жергілікті телеарналарға жалға беруін қамтамасыз ету.







Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2-мақсат. Қылмыскерлікпен күрес тиімділігін жоғарылату, нашақорлықпен және есірткі сатуымен күрес




Көрсеткіштер:



Ауыр қылмыстарды, аса ауыр қылмыстарды ашу деңгейі, %/%

67,8

88,3


67,9

88,4


68,0

88,5


68,1

88,6


68,2

88,7


ІІД



Есірткіге қатысты күрестің жалпы санынан есірткіні өткізуімен байланысты анықталған қылмыстардың үлесі, %

28,5

29,0

30,0

31,0

32,0

ІІД



Алып қойылған есірткінің саны, оның ішінде героин, кг

113/5

114/5,5

115/6

116/6,5

117/7

ІІД

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Алға қойған мақсатқа жету қылмыстардың ашылуында және қылмыскерлердің іздестіруінде полицияның күші мен құралдарын кешенді қолдануын қамтамасыз ету, мақсатты жедел іздестіру шараларын және қылмыстарды ашу бойынша, ең алдымен «ізін суытпай» сияқты арнайы операцияларды жүзеге асыру, өткен жылдар қылмыстарының ашылуы бойынша жұмыстың ұйымдастыруын жақсарту, есірткі сату саласындағы ұйымдастырылған қылмыстық топтардың қызметін алдын алу, табу және бұлтартпау, есірткінің заңсыз айналымымен байланысты оқиғалар, жеке және заңды тұлғалар туралы жедел ақпарат деректерінің мекеме аралық қордың қалыптастыруын қамтамасыз ету, «тексерілетін жеткізілім» әдісі бойынша арнайы шараларды өткізу, нашақорлықтың, қылмыстардың алдын алу саласында қызмет ететін үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе халықаралық тәжірибе негізінде нашақорлық пен есірткі сатуын ескерту бойынша операцияларды өткізу, ҚР ІІМ және жергілікті атқарушы органдарға нашақорлықтың алдын алу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізу, есірткіні тарату фактілерін анықтау және бұлтартпау мақсатында ойын-сауық және оқу орындарында, сонымен бірге жаппай шараларды өткізу орындарында арнайы рейдтерді өткізу арқылы жүзеге асырылады.

Бағдарламаның іске асу барлық мерзімі барысында есірткіге қарсы бағытталған шаралар, оның ішінде есірткіге қарсы насихат бойынша кең ауқымды акциялардың өткізілуі, сондай-ақ есірткіге қарсы бағытталған әдебиеттің тираждауы да жүзеге асуға жоспарлануда.



3 БАҒЫТ. инфраҚҰРЫЛЫМ кЕШЕНІНІҢ ДАМУЫ

1-мақсат. Астана дамуының инфрақұрылымын қамтамасыз ету







Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:



ФКИ көлік қызметі, %

104,0

104,3

105,3

104,7

104,3

УПТиАД



Жүк айналымы (2009 жылы 3049,9 млн./ткм)

3308,3

3473,7

3643,9

3837,0

4059,6

УПТиАД



Жолаушы айналымы (2009 жылы – 8 866,5 млн./пкм)

9868,4

10460,5

11140,5

11920,3

12790,5

УПТиАД



Құрылыспен, қайта құрумен және орташа жөндеумен қамтылған жолдардың созылымдылығы, км

30

28

20

123

123

УПТиАД



Жақсы және қанағатты күйде болған қаланың автомобиль жолдарының меншікті салмағы,%

62

64

66

68

70

УПТиАД



Қаланың ЖАӨ, инфокоммуника-циялық инфрақұрылымды қоса, АКТ секторының үлесі, %

3,0

3,3

3,6

4,0

4,3

Байла

ныс операторлары





Электронды түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің қанағаттанған тұтынушылардың үлесі – 90% астам

0

30

50

80

90

Астана қ.

әкімінің аппараты




Негізгі мақсаттар:



Көрсеткіш

1 кезең

2кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-мақсат. Астананың жол-көлік инфрақұрылымның дамуы




Көрсеткіштер:

1

Жаңа жолдарды салу 60 км

10

8

0

21

21

УПТиАД

2

Қаланың бар автожолдарын қайта салу 4 км

0

0

0

2

2

УПТиАД

3

Қаланың 260 шақырым автожолының орташа жөндеуі

20

20

20

100

100

УПТиАД

4

Көпірлер мен жол өтпелерін салу 1 бір.

0

0

0

0

1

УПТиАД

6

Жол көлігі айырықтарын салу 1 бір.

0

0

0

0

1

УПТиАД

7

Шығару жылы бойынша автобустың максималды жасы 13 жыл

14

14

13

13

13

УПТиАД

Реттелетін көше қиылыстарының саны 260 бір.

220

230

240

250

260

УПТиАД

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Жол-көлік инфрақұрылымды дамыту мақсатында жаңа жолдардың, көпірлер мен жол өтпелердің, жол көлігі айырықтарының салынуы, жол көлігі айырықтарының жобалануы, бар жолдардың қайта салынуы жоспарлануда.

Қалалық жолаушылар көлігінің сапар желісін ықшамдау, Астана қаласының қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік бақылап отыру автоматтандырылған жүйесін жаңарту, Астана қаласының қалалық жолаушылар көлігіндегі жол жүру төлемінің бірыңғай электронды жүйесін енгізу, жаңа автобустарды сатып алу бойынша шаралар қабылданатын болады.






Көрсеткіш

1 кезең

2кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2-мақсат. Инфокоммуникациялық технологияларды дамыту, оның ішінде электронды әлеуметтік-маңызды мемлекеттік қызметтерді ұсыну сапасының айқындығын жоғарылату




Көрсеткіштер:



Жергілікті телефон байланысының цифрлау деңгейі, %

100

100

100

100

100

"Астанателеком" ҚТО "



Телефон байланысының бекітілген желілер тығыздығы, %

31

32

33

34

35

Астанателеком



Ғаламтор қолданушыларының тығыздығы, %

25,2

28,4

32,1

35,8

36

Астанателеком" ҚТО "



Адамның 100 санына Ғаламтордың кең ауқымды желісінің абоненттер тығыздығы, %

10,3

11,5

12,6

13,4

13,8

Астанателеком" ҚТО "



«Электронды үкімет» және «электронды әкімдіктер» бағдарламаларын іске асыру аясында әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтерді электронды нысанға аударуын қамтамасыз ету – кем дегенде 50% (2009 жылы - 0%)

10

20

30

50

75

Астана қ, әкімінің аппараты, (АТБ)



2015 жылға халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін - 40% дейін жоғарылату (2009 жылы - 2%)

2

10

20

40

50

Астана қ, әкімінің аппараты



Стандартталған мемлекеттік қызметтердің үлесі, %

100

100

100

100

100

Астана қ, әкімінің аппараты



Мемлекеттік электронды қызметтер санының ұлғаюы, % (2009 жылы – 0 %)

10

20

35

50

60

Астана қ, әкімінің аппараты АТБ



«Электронды әкімдік» порталының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, %

100

100

100

100

100

Астана қ, әкімінің аппараты АТБ



Желілердің ақпараттық қауіпсіздігінің және әкімдік жүйелерінің деңгейі

100

100

100

100

100

Астана қ, әкімінің аппараты АТБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Алға қойған мақсаттардың орындалуы келесі негізгі бағыттар мен механизмдер бойынша жүзеге асырылады:

1) «Электронды әкімдік» және «электронды үкімет» порталдарындағы электронды форматта әкімдіктің қызметтерін көрсету;

2) жергілікті атқарушы органдарының (ЖАО) өзара әрекеттесу мүмкіндігімен бизнес-үдерістерді автоматтандыру;

3) е-әкімдігі инфрақұрылымын жасау;

4) ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

5) тұрақты мониторинг және ЖАО қызметін бағалау.

Ақпаратқа рұқсат етілмеген қол жеткізу әрекеттер мен фактілерін болдырмау үшін, бөлек авторластырылған рұқсатты пайдалану және барлық жұмыс станцияларда вирусқа қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуін орнату жолымен ақпараттық – коммуникациялық желілерін заманауи қорғау құралдарымен қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғастырылатын болады.

Әкімдік және оның бөлімшелерінің қызметтерін электронды форматқа аудару мақсатында, келесі шаралардың өткізілуі жоспарланып отыр:

Қала әкімдігі мен аудан әкімдіктерінің Ғаламтор-қорларын бақылап отыруы мен дамытуы:

әкімдіктің ғаламтор-қорларының ақпараттық толтыруы мен бақылап отыруы;

әкімдіктің электронды қызметтерін жасалуы мен бақылап отыруы;

әкімдіктің веб-серверін орналастыруы мен қызмет көрсетуі.

Міндетті автоматтандыруға жататын қызметтер тізбесі Үкімет қаулыларымен анықталады. Электронды форматтағы мемлекеттік қызметтер Астана қаласы әкімінің порталы арқылы, сондай-ақ «электронды үкімет» порталы арқылы да халыққа қол жетімді болады. ЖАО мемлекеттік қызметтерінің автоматтандыруы екі жолмен қамтамасыз етіледі:

Астана қаласы әкімдігінің әзірленген ақпараттық жүйелер есебінен;

Қызметтерді көрсету үдерісіне қатысатын «Аумақтық шлюз, «электронды үкімет» шлюзының шағын жүйесі тәрізді» АЖ шеңберінде әзірленген ЖАО қызметкерлерінің автоматтандырылған жұмыс орындары есебінен.
«Электронды үкімет» компоненттерімен өзара әрекеттесу

Берілген бағдарламаны іске асыру аясында аумақтық шлюз арқылы ЖАО ақпараттық жүйелерінің «электронды үкімет» компоненттерімен өзара әрекеттесуі қамтамасыз етіледі.

ЖАО ақпараттық жүйелерінің аумақтық шлюзымен бірігуі келесіні қамтамасыз етеді:

«электронды үкімет» шлюзына қосылған мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінен мәліметтердің алуын;

«электронды үкімет» порталы арқылы электронды қызметтерінің ұсынуын;

ХҚКО (халыққа қызмет көрсету орталығы) үшін ИАЖ (интеграцияланған ақпараттық жүйе) мониторингінің шағын жүйесіне мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен мемлекеттік органдарда өтінімдердің өту дәрежелерін тапсыру (аталғандар болу жағдайда);

ХҚКО үшін ИАЖ-нен Халыққа қызмет көрсету орталықтарында қабылданған мемлекеттік қызметті көрсетуіне өтінімдерді мемлекеттік қызметті көрсететін мемлекеттік органның ақпараттық органына тапсыру (аталған механизм ХҚКО-нан АҚ-ның өтініміне қоса берілетін құжаттар пакетін курьер арқылы беруін жоймайды).

Қазiргi өте жылдам оптикалық және сымсыз коммуникациялық технологияларына негізделетін е-әкімдігі инфрақұрылымын қалыптастыру үшін келесі шаралар жүзеге асырылады:

әкімдік және оның бөлімшелерінің бiрлескен телекоммуникациялық желiсiнiң минималды өткiзу қабiлетiнің секундына 10МБ дейін ұлғаюы;

байланыстың өте жылдам балама арнасын ұйымдастыру;

қоғамдық қол жеткізу пунктерінің күтімі мен қызмет көрсетуіне бар ҚРП жүйелік-техникалық және ақпараттық қызмет көрсетуі, олардың жетілдіруі, жөндеуі, қажет болғанда қосымша пунктерді сатып алуы, сондай-ақ ҚРП қатысу мониторингі де кіреді;

PR-стратегиясы бойынша шараларды өткізу. ЭҮ (электронды үкімет) жария ету бойынша PR-акцияларын өткізуіне арналған қаражат (жылына бір акциядан), жергілікті баспа басылымдарындағы мақалалар, теледидар роликтерінің көрсетуі де кіреді.



Компьютер сауаттылығын машықтанған адамдардың санын жоғарылату мақсатында, электронды мемлекеттік қызметтерді алу және көрсету саласында «Электронды мемлекеттік қызметтерді көрсету» курсы бойынша халықты оқыту, мемлекеттік органдарының мамандарын оқыту ұйымдастырылады.

2 мақсат. Тұтынушыларды тиісті сападағы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің жұмыс істеу сенімділігі және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық қызметінің тиімділігін жоғарылату.







Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:



2015 жылға қарай тұтынушылардың кем дегенде 95% коммуналды қызметтер сапасымен қанағаттандырылады ( 2009ж.-80%)

82

87

90

93

95

Э және КШБ



Өткізілген түгендеу негізін-де тұрғын қордың және коммуналдық қызметтер инфрақұрылымының күйін үнемі жаңартылатын деректер базасы қалыптастырылған

1

-

-

-

-

Э және КШБ



Менеджменттің заманауи әдістерін кіргізген коммуналдық сектор кәсіпорындарының үлесі, %

40

45

50

60

70

Э және КШБ



Нормативті пайдалануымен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесі, %

68

70

72

75

78

ТҮБ



Қаланың аула ішіндегі аумақтарын сәулеттендiру бойынша шараларымен қамту, 2015 жылға 100%

100

100

100

100

100

Э және КШБ, ТҚ және ТПРБ


Негізгі мақсаттар:



Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1-мақсат. Халыққа көрсетілетін тұрғын-коммуналдық қызметтерінің сапасын жақсарту




Көрсеткіштер:



Орталықтандырылған сумен жабдықтауға рұқсат алу, %

100

100

100

100

100

ЭКШБ



Желілердің жалпы ұзындығына жөндеуге қажет желілердің үлесі %:
















ЭКШБ

электрмен жабдықтау

65,5

60

55

50

45

ЭКШБ

сумен жабдықтау

2,5%

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

ЭКШБ

жылумен жабдықтау

62,5

57

52

47

42

ЭКШБ

су әкету

3,5%

3,4%

3,3%

3,2%

3,1%

ЭКШБ



Желiлердiң ортақ созылымдығынан жөнделген желiлердiң үлесі, %:
















ЭКШБ

электрмен жабдықтау

4,5

5,1

7,0

8,2

9,1

ЭКШБ

газбен жабдықтау

0

0

0

0

0

ЭКШБ

сумен жабдықтау

2,7%

2,6%

2,7%

2,7%

2,8%

ЭКШБ

жылумен жабдықтау

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

ЭКШБ

су әкету

2,6%

2,5%

2,6%

2,6%

2,7%

ЭКШБ



Жылына коммуналды желілердің 1 шақ. апат саны, бір.:
















ЭКШБ

сумен жабдықтау

1,01

1,01

0,99

0,95

0,95

ЭКШБ

су әкету

0,155

0,15

0,14

0,13

0,12

ЭКШБ

жылумен жабдықтау

0,00192

0,00192

0,00192

0,00192

0,00192

ЭКШБ

электрмен жабдықтау

0,012

0,008

0,006

0,004

-

ЭКШБ



Иесiз желiлердiң созылымдығы, шақ.
















ЭКШБ

сумен жабдықтау

93

83

73

63

53

ЭКШБ

жылумен жабдықтау

17,850

16

15

14

13

ЭКШБ

электрмен жабдықтау

4,4

3,9

3,4

2,9

2,4

ЭКШБ

газбен жабдықтау

-

-

-

-

-

ЭКШБ

су әкету

67

59

51

43

35

ЭКШБ



Қалаларда тұрғындарды жылу энергияны есепке алу жалпы үй құралдарымен қамту, %

55

65

75

85

95

ЭКШБ



Орталықтандырылған газбен жабдықталған тұрғындарды газ тұтынуын есепке алу құралдарымен қамту, %

88

90

93

95

97

ЭКШБ



Тұрғындарды электр энергияны есепке алу құралдарымен қамту, %

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

ЭКШБ



Тұрғындарды судың тұтынуын есепке алу құралдарымен қамту, %

88

89

90

91

92

ЭКШБ



2009 ж. деңгейіне толық биологиялық тазартудан өткен сарқынды сулар үлесінің ұлғаюы, %

100

100

100

100

100

ЭКШБ



Тұрғындардың жалпы санынан сұралған респонденттер үлесі, %

5

10

15

20

25

ЭКШБ



Күрделi жөндеуді талап ететiн кондоминиум объекттерiнiң үлесiн төмендету % (2009 ж. – 24%)

32

30

28

25

22

ТҮБ



Кондоминиум объектілерінің жалпы санынан апаттық пәтер-үйінің үлесі %

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

ТҮБ



Үстіңгі науа жүйесiн енгiзу, қала аумағын қамту %

50

60

70

80

90

ЭКШБ



2015 жылы тұтынушыға тасымалдау кезіндегі нормативтiк жоғалтулар деңгейі келесіні құрайды:
















ЭКШБ

жылу энергиясы

15,39

14,27

13,61

13,03

12,46

ЭКШБ

су

21,02

20,52

20,02

19,52

19,02

ЭКШБ

электр энергиясы

14,9

14

14

14

14

ЭКШБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


2011-2015 жылдары коммуналдық қызметтердің сапасын жоғарылату және тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымын дамыту мақсатында, коммуналдық жүйелердi жаңғырту бойынша шаралар кешенi iске асырылады.

Алғашқы кезеңде, 2011 жылы инженерлiк тораптардың техникалық күйiнің бағалануы жоспарланып отыр, осы бағалаудың нәтижесі бойынша тұрғын қор күйінің және коммуналдық қызметтер инфрақұрылымның үнемi жаңартылатын деректер қоры жасалынады.

Тұрғын көп қабатты үйлердің автономды жылумен жабдықтауы жылытудың орталықтандырылған жүйесiне ауысуы ескерiледi.

Сонымен бiрге жылулық үдерістердiң жедел - диспетчер басқаруының, жылу энергиясын бақылау және есепке алуының автоматтандырылған жүйесі де ендiріледi.

Жылу энергиясын, су, электр және газ тұтынуын есепке алу және бақылау құралдарын орнату бойынша шаралар аяқталады, сондай-ақ электр және жылумен жабдықтау желiлерiне заңсыз қосылу затына рейд тексерулерi бiр уақытта жүргiзiледi.

2013 жылдың аяғына дейін кондоминиум объектілерін тіркеу бойынша жұмыстарын аяқтау жоспарланып отыр.

Екiншi кезеңде коммуналдық сектордың қазiргi объектілерінің қалпына келтіруі және жаңа объекттерiнiң құрылысы жалғастырылады.

Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықтың объектілерін паспорттандыру мақсатында, жылу мызғымас бақылауын қолдануыменен «технологиялық» және «энергетикалық» аудиттің өткiзілуі жоспарланып отыр.

Сумен жабдықтау және канализация жүйелерiн дамыту мен жаңғыртудың техникалық-экономикалық дәлелдеуінің орталықтандырылған өңдеуiн қамтамасыз ету.

Сонымен бiрге канализацияның нөсер жүйесiн дамыту бойынша шаралары жалғастырылады.

Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықтың желілерін дамыту бойынша белгіленген шаралардың іске асырылуы ұсынылатын коммуналдық қызметтерінің сапасымен астана тұрғындарының қанағаттанушылық деңгейінің жоғарылауына жол ашады. Бұл тұрғындар арасындағы сұрақ-сауал жүргізудің өткізуімен тексеріледі.

3- мақсат. Энергетикалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету







Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:



Тұтынылатын энергияның жалпы көлемiнде қала кәсiпорындарының өндіре-тін электр энергиясының үлесі, 2015 жылы - 80%

55,7

54,5

74,6

74,8

80,0

ЭКШБ




2015 жылы электр энер-гияның өндіруі – сағ. 3660 млн. кВт. (2009 жылы – сағ. 2250 млн. кВт)

2250

2250

2250

3650

3660

ЭКШБ



Тұтыныс (болжам), сағ. млн. кВт.

3 276,1

3 499,6

3 556,3

3 614,1

3 670,9

ЭКШБ



ЖАӨ энергосыйымдылығы-ның деңгейі

2

4

6

10

11

ЭКШБ


Негізгі мақсаттар:




Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014ж.

2015 ж.

1-мақсат. Экономика қажеттiктерiнiң электр энергиясымен қамтамасыз ету




Көрсеткіштер:

1

ЖЭО-1 және ЖЭО-2 энергия көздерінің бар жылу қуаты, сағ/Гкал

1 365

1 805

2 015

2 445

2 665

ЭКШБ

2

Анықталған қуат, (МВт) соның ішінде станциялар бойынша:

382

502

622

622

742

ЭКШБ




ЖЭО -1

22

22

22

22

22

ЭКШБ




ЖЭО -2

360

480

480

600

600

ЭКШБ




ЖЭО -3

0

0

120

0

120

ЭКШБ

3

Бар қуат (МВт) соның ішінде станциялар бойынша

356,65

500

620

620

740

ЭКШБ




ЖЭО -1

16,65

20

20

20

20

ЭКШБ




ЖЭО -2

340

480

480

600

600

ЭКШБ




ЖЭО -3

0

0

120

0

120

ЭКШБ

4

Қуатты енгізу соның ішінде станциялар бойынша






















ЖЭО -1

-

-

-

-

-

ЭКШБ




ЖЭО -2

-

120

-

120

-

ЭКШБ




ЖЭО -3

-

-

120

-

120

ЭКШБ

5

Электр желілерін салу, қалпына келтіру және жаңғырту:
















ЭКШБ




ЖВС 220 кВ, шақ.

91,6

81,8

138

138

138

ЭКШБ




Тозу, %

0

0

0

-




ЭКШБ




ЖВС 110 кВ, КЖ-110 кВ, шақ.

138,1

138,1

138,1

138,1

138,1

ЭКШБ




Тозу, %

8

7

6

5

4

ЭКШБ




ЖВС -10, 0,4 кВ, КЖ-10, 0,4 кВ, шақ.

2 485

2 485

2 485

2 485

2 485

ЭКШБ




Тозу %

56,2

53

50

47

44

ЭКШБ

6

Қосалқы станцияларын салу, қалпына келтіру және жаңғырту:






















Қосалқы станциялар 110 кВ, дана.

21

25

29

31

32

ЭКШБ




Қуат, МВА

1202,9

1265,9

1331,8

1394,8

1458,8

ЭКШБ




Тозу, %

12

10

8

6

4

ЭКШБ




ТП-10кВ, ТҚС, КТҚС 10/0,4кВ, дана.

743

793

833

873

873

ЭКШБ




Қуат, МВА

462,55

494,05

519,25

544,45

544,45

ЭКШБ




Тозу, %

53

51

49

47

45

ЭКШБ

7

Тозу деңгейінің төмендеуі (жоспарлы жөндеу):






















ЖВС -10 кВ, шақ.

28

29,19

28,10

31,25

33,1

ЭКШБ




ЖВС -0,4 кВ, шақ.

17,1

16,07

23,77

24,25

27,1

ЭКШБ




ҚС 110/10 кВ, оның ішінде.:
















ЭКШБ




ұяшықтар 110 кВ, дана

3

6

-

3

-

ЭКШБ




ұяшықтар 10 кВ дана

-

-

-

25

45

ЭКШБ




трансформаторлар 10/0,4 кВ

25

20

20

20

20

ЭКШБ

8

Энергия тұтынуының жалпы көлемдегі энергияның балама көздерін қолдануының үлесі %

0

0,3

0,7

1,1

1,5

ЭКШБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


2011 – 2015 жылдары астана экономикасын энергетикалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мақсатында, жинайтын жүйелердiң жаңғыртуы бойынша шаралар кешенi iске асырылады.

Бағдарламаны іске асыруының бірінші кезеңінде ЖЭО-3 құрылысы бойынша жұмысты жалғастыруға жоспарланады.

№7,8 ст. қазанагрегатын, №7,8 ст. турбоагрегаттарын және су қайнататын қазандығын орнатуымен ЖЭО-2 кеңейту және қалпына келтiру бойынша шаралар жалғасады.

Қаланы электр энергиямен қамтамасыз ету мақсатында, тірек қосалқы станциялары бар 220 кВ ЖВЖ құрылысы және 500 кВ ОҚТҚС 220 кВ АТҚ қалпына келтіру бойынша жұмыстар өткізіледі.

Жаңа энергетикалық объектілердiң құрылысы бойынша жобалау алдындағы жұмыстар және сметалық құжаттаманың өңдеулерi аяқталады.




Индикаторлар, көрсеткіштердің атаулары

1 кезең

2кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2-мақсат. Энергетикалық қорларды өндiру және үлестіру кезіндегі энергияны сақтау




Көрсеткіштер:



2011-2015 жылдарға арналған Астана қаласының энергиясын сақтау кешенді жоспарының өңдеуі және жүзеге асырылуы




Х










ЭКШБ



Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік мекемелерінің энергияны сақтау затына энергетикалық зерттеуінің жүргізуін қамтамасыз ету (энергияны сақтайтын шараларын өткізуге қажетті бюджеттік саланың бірінші кезектегі объектілерін анықтау), дана




10

20

30

40

ЭКШБ



Білім беретін бағдарламаларын дамыту, энергияны сақтаудың насихаттауы, ақпараттық қамтамасыз етуі, дана

Мақала, дана

бейнесюжет, дана

Билборд, дана

Баннер, дана

Плакат, дана

Дәрістер, дана




4

1



2

4

1



2







ЭКШБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Коммуналдық секторда жаңа объектілердің салынуы мен қалпына келтіруіне бағытталған шараларды өткізу кезінде ЖАӨ энергиясыйымдылығының азаюы жөніндегі стратегиялық мақсаттарға жету үшін, энергияны сақтаудың ынталандыру сұрақтары шешімін табады.

Техникалық қорын өндірген, негізгі жабдықтарды қала мен өндірістік кәсіпорындарын электр энергиямен үздіксіз жабдықтауын қамтамасыз ету үшін жаңа жабдықтарға ауыстыруыменен әрекеттегі электр станцияларының технологиялық қайта жабдықтауы және жаңғыртуы.



4 БАҒЫТ. АУМАҚТЫҚ (КЕҢІСТІК) ДАМУ

1 мақсат. Экономикалық әлеуеттің тиімді аумақтық ұйымды және орын ауыстырудың жағымды макроаймағын құру







Индикаторлар, көрсеткіштердің атаулары

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:



Жер телімдері және жер құқық қатынастары субъектілері туралы ақпаратты пайдаланушыларға қамтамасыз ету деңгейі, олардың шағымданулары бойынша, %

100

100

100

100

100

ЖҚБ



Төтенше жағдайларда оперативті әрекет ету күштерімен қамту, 2009ж. – 80%

85

90

95

100

100

МДАҚБ






Индикаторлар, көрсеткіштердің атаулары

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

1 мақсат. Халықтың қолайлы өмір сүруі үшін қала аумағының оңтайлы дамуын қамтамасыз ету




Көрсеткіштер:



Қала аумағының алаңы, га

71 000

71 000

71 000

71 000

71 000

АжәнеҚБ



Қала аумағының ПДП қамту, %

4,0

4,0

5.0

5.0

5.0

АжәнеҚБ



Селитебті аумақтың алаңы, га













10 000

АжәнеҚБ



Жаңа болашағы бар өндірістік кәсіпорындарды салуға белгіленген қала аумағы, га

Индустриалдық аймақ

598

560

640

-

АжәнеҚБ



Ескі және апатты тұрғын үйлердің үлес салмағы, %

3,8

3,7

3,5

3,4

3,3

ТҮБ



Тұрғын үй құрылысын салуды дамыту, мың шаршы метр

1209,5

1180,5

1162,7

1120,5




АжәнеҚБ,

МДжәнеАҚБ, ҚБ





Жалға берілетін тұрғын үйлерді салу, мың шаршы метр

10,5

10,5

10,5

10,5




ТҮБ



Түрғын үй жинақтау жүйесі арқылы үй салу, мың шаршы метр

7,0













ТҮБ



Бюджет саласындағы қызметкерлер үшін үй салу

398,0













ТҮБ



Коммерциялық тұрғын үйлерін салу, мың шаршы метр

682,0

1 050,0

1022,2

965




Жеке меншікті салушылар



Жеке меншікті тұрғын үйлерін салу, мың шаршы метр

112,0

120,0

130,0

145,0




Жеке меншікті салушылар

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Объектілерді жобалау және құру сапасына, архитектуралық және салушылық талаптарының сақталуына бақылау жасауды қамтамасыз ету.

Жоба жұмыстарын өткізу үшін қажет құжаттамаларды дайындау және жинау, іс-шаралар өткізу.

Ескі және апатты үйлерді алып тастау.

Жер телімдерін алып қою.

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтылығын ұйымдастыру.

Тұрғын үй құрылысын дамыту – 4 673,2 мың шаршы метр:

жалға берілетін тұрғын үйлерді салу – 42,0 мың шаршы метр;

тұрғын-үй жинақтау жүйесі арқылы үй салу – 7,0 мың шаршы метр;

Степной қалашығы ауданында кітапхана салынған көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы;

№5 қала кешенін салу, оңтүстікке қарай №19 шағын аудан – 43,6 мың шаршы метр;

степной қалашығы ауданында тұрғын үйдің құрылысы – 23,1 мың шаршы метр.

оңтүстік-шығыс жеке меншік үй салымдары ауданында тұрғын үйдің құрылысы – 24,4 мың шаршы метр;

сарыбұлақ су бұлағы бойында Тілендиев даңғылынан оңтүстік-шығыс жақтан тұрғын үй кешендерінің құрылысы – 149,1 мың шаршы метр;

сарайшық көшесінен оңтүстік жаққа қарай тұрғын үй кешендерінің құрылысы – 141,45 мың шаршы метр;

көктал ауылынан оңтүстік-шығыс жақтан тұрғын үй кешендерінің құрылысы – 16,37 мың шаршы метр;

коммерциялық үйдің құрылысы – 3 719,2 мың шаршы метр;

жеке меншікті үйлердің құрылысы – 507,0 мың шаршы метр.

Қайта құру аудандарында тұрғын үй-азаматтық құрылысты ұйымдастыру.

Тұрғын ауданда №19 көшеден оңтүстікке қарай №1 шағын ауданында қала құрылыс кешендерін абаттандыру.

Есіл өзенінде кеме жүзуді ұйымдастыру инвестициялық жобаны іске асыру. «Астана қ. кеме жүзетін Есіл» жобасы аясында Есіл өзенінің арнасын қайта құру.

Астана қ. Есіл өзенінің арнасын қайта құру

Сары-Бұлақ су бұлағының арнасын қайта құру

Су-жасыл желекжолының екінші кезеңін құру




Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2 мақсат. Қаланың шеттерін дамыту




Көрсеткіштер:



Инфрақұрылымдық қамтамасыз ету
















ЭКШБ ЖКжәнеАЖБ



сумен жабдықтау (км)

арналық кәріз (км)

электрмен жабдықтау (ВЛ. кВ-км)

сыртқы жарықтандыру (км)

жылумен жабдықтау (км)

қазандықтар:

құрылыс (бірлік)

қайта құру (бірлік)


жлдарға асфальт салу (км)

16,3

5,7


10-38 0,4-46

47,3


3,3

3
39,3



20

20

10-24 0,4-34



30,8

-
1


2
60,5

25

17,5


10-9

0,4-18 18,1

-
3

2
15,3












* жыл қорытындысы бойынша ұлғаймастан, бұл жобалар тиісті қаржы жылына бюджетті анықтау барысында қарастырылады
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Қаланың қала маңы аймақтарын агломерационды дамыту мақсатында орташа мерзімді болашақта қаланың шет жақтарын өмірді қамтамасыз ететін және әлеуметтік инфрақұрылыммен қамсыздандыру жөніндегі іс-шаралар қарастырылған. Сумен жабдықтау, су бөлігі, электрмен жабдықтау объектілерін құру, жаңа жолдар салу, телімдерді аймақтандыру жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу жоспарланған. Осы шараларды іске асыру қаланың шеттерін үйлесімді дамыту үшін алдын ала жағдай тудырады.




Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011ж.

2012ж.

2013ж.

2014ж.

2015ж.

4 мақсат. Техногенді апаттардан, зілзалалар мен табиғи апаттардан зарарды азайту және тәуекелдерді төмендету бойынша жағдай жасау




Көрсеткіштер:



Төтенше жағдайлар болғанда қауіп туралы уақтылы хабарландырумен қамтылған халықтың үлесі, % (2009 жыл – 28 %)

30

30

30

58,5

69

МДжәнеАҚБ



Су тасқындары және басқа төтенше жағдайлары бойынша қауіпті анықтаған аймақтардың саны, % (2009 жыл – 55 %)

100

100

100

100

100

МДжәнеАҚБ



Қажеттілік нормасына сәйкес АҚ және ТЖ құрылымдарының жабдықталу деңгейі (2009 жыл – 70 %)

72

75

77

79

80

МДжәнеАҚБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


2011-2015 жылдары Астана қаласын дамыту бағдарламасының әрекет ету мерзімінде төтенше жағдайлардың алдын алу жүйесін әрі қарай дамытудың негізгі бағыттары болады:

төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

техногенді апаттар, зілзалалар мен табиғи апаттар барысында көшірілген адамдардың үлесін 100%-ға дейін көбейту;

жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру, аумақтық және азаматтық қорғаныс, табиғи және техногенді сипаттағы апаттардың алдын алу және жою шараларын іске асыру;

төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс мәселелері жөнінде мемлекеттік органдар мен қала ұйымдарының ведомствоаралық қарым-қатынастарын күшейту.

Арнайы қызметтерді материалдық-техникалық жабдықтау мақсатында жылжымалы басқару пункті сатып алынады, сондай-ақ қала әкімінің арнайы базасының қоймасына механизация жасау, температуралық режимді ұстап тұру бойынша оның жетілуі, қыс мезгілінде жеткізу жолдары мен мүлікті тасу техникасын жөндеу, жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды және «051 қызметінің» аппараттық бөлігін жетілдіру жоспарланып отыр.



Жалпы әскери міндеттемені атқару аясында іс-шараларды қамтамасыз ету.

2 мақсат. Қаланың экожүйесін сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау







Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012ж.

2013ж.

2014 ж.

2015 ж.




Мақсатты индикаторлар:



Атмосфералық ластанудың индексі 2015 ж. 6,0 бірл. құрайды, (2009 ж. – 4,67 бірл.)

6,9

6,55

6,5

6,45

6,0

ТРжәнеТПБ



Су бетіндегі ластану индексі 2015 жылы 0,7 бірл. құрайды (2009ж. – 2,14 бірл.)

2,13

2,12

2,11

2,10

2,09

ТРжәнеТПБ



Жасыл көшеттер алаңы 2015 жылы бір жанға 13 шаршы метрді құрайды (2009жг. – 9 шаршы м)

10

11

12

13

13

ТРжәнеТПБ


Негізгі мақсаттар:



Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.




1 мақсат. 2010 жылға қарай экожүйені сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау




Көрсеткіштер:



Жаңа экологиялық таза аз шығынды және шығынсыз технологияларды енгізген өндірістік кәсіпорындардың үлесі, %

11

14

15

16

17

ТРжәнеТПБ



Ластаушы заттар шығыстарының рұқсаты бар мөлшері, мың тонна (2010ж. – 106,28)

106,28

106,28

101,52

101,52

101,52

ТРжәнеТПБ



ВРП көлемінен барлық қаржыландыру көздерінен қоршаған ортаны қорғауға арналған шығындар, %

1

1,2

1,5

2

2

ТРжәнеТПБ



Ластаушы заттар шығыстарының рұқсаты бар мөлшері, мың тонна (2010ж. – 11,6)

11,6

11,6

11,39

11,39

11,39

ТРжәнеТПБ



2009 жылмен салыстырғанда бір жанға жасыл көшеттердің алаңын көбейту (2009ж. – 9%), %

11,1

22,2

33,3

44,4

44,4

ТРжәнеТПБ



Қалдықтардың пайда болуына оларды қайта өңдеу үлесі, % (2010ж.-4,7)

5,0

6,5

7,2

7,2

7,5

ТРжәнеТПБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Қаладағы экологиялық жағдайды тұрақтандыру мен жақсартудың негізгі бағыттары: Астана қаласының қоршаған орта сапасын басқару жүйесін оңтайландыру, табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаға экологиялық жүктемені азайту, қаланың экологиялық инфрақұрылымын дамыту.

Болашақта селитеб аудандарынан, рекреационды және табиғатты қорғау аумақтарынан біршама өндірістік аймақтардың аумақтарын тарату, экологиялық зиянды өндірістік объектілерді, мысалы асфальтбетондық және цемент зауыты сияқты, шығару қарастырылған. Босатылған аумақтарда экологиялық қауіпсіз ғылыми-өндірістік, іскер, сауда объектілерін орнықтыру, аумақты көгалдандыру және абаттандыру, қайта егу жұмыстары қарастырылды.

Ет өндіру зауытын құру (ҚТШ өңдеу жөніндегі кешен).

Есіл, Ақ-бұлақ, Сары-бұлақ өзендерінде және Нұра-Есіл каналында су қорғау алқаптарын құру.

«Астана-Энергия» АҚ ТЭЦ-2 БКЗ-420 (ст. №3,№4,№5) қазанагрегаттарында азот қышқылдарының басылуы.

Астана қаласының жасыл көшеттерін жене «жасыл белдіктерін» ағымдағы күтіп ұстау.

17 гидростворда Есіл, Нұра, Ақ-бұлақ, Сары-бұлақ өзендерінде, Нұра-Есіл каналында судың бетіне гидрохимиялық мониторинг өткізу.

Астана қаласында ҚТШ (қатты тұрмыстық шығындар) ескі полигоны қоршаған ортаға әсер ету тәуекелдерін бағалау және оның жағымсыз салдарының деңгейін азайту әдістерін анықтау.

«Әрбір жаңа туған балаға – бір-бір ағаштан» экологиялық акциясын ұйымдастыру».

Бюджет ұйымдарында сынаптары бар аспаптар мен люминесцентті шамдарды демеркуризациялау.

Қала газеттерінде экологиялық басылым шығару.

5 БАҒЫТ. ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУЫ




1-мақсат. Мемлекеттiк органдар қызметінiң тиiмдiлiгiнiң жоғарылатуы







Көрсеткіш

1кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

Мақсатты индикаторлар:



2015 жылы стратегиялық міндеттер мен мақсаттарға жету деңгейі 100%

-

-

-

-

100

Астана қаласы Әкімінің аппараты



Тиімді жергілікті өзін-өзі басқаруымен қамтылған әкімшілік-аумақтық бірліктерінің үлесі

3

3

3

3

3

Аудандар әкімдіктері



2015 жылы жергілікті атқарушы органдармен электронды құжат айналымының жүргізу үлесін 100% дейін үлкейту; (2009 жылы - 75%)

85

90

95

100

100

Астана қаласы Әкімінің аппараты,

АТБ




2015 жылға - қаржы жылының нәтижелері бойынша қала бюджетін 100% орындау (2009 жылы – 87,6%)

99,5

99,6

99,7

99,8

100

ҚБ


Негізгі мақсаттар:



Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

1-мақсат. Мемлекеттік қызметтердің сапасын жоғарылату және мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерістерін жетілдіру




Көрсеткіштер:



Жергілікті атқарушы органдарды тиімділік бағамен қамту, %

100

100

100

100

100

Астанақаласы Әкімінің аппараты



Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмендегі құжаттарына 2020 Стратегиясының интеграцияланған мақсатты индикаторлардың үлесі, %

100

100

100

100

100

ЭБЖБ



Мақсатты индикаторлардың орындалуын растау үшін қажетті статикалық мәліметтер тізбесін қалыптастыру

1

-

-

-

-

ЭБЖБ



Lotus жүйесінде және кеңседе электронды-қағаз құжат айналымы-ның көлемі, % (2009 жылы – 75%)

85

90

95

100

100

Астана қаласы Әкімінің аппараты, АТБ



«Бір терезе» принципі бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары-ның саны, бірл. (2009 ж. - 7)

12

13

13

14

15

Астана қаласы Әкімінің аппараты

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары
Электронды құжат айналымының жүйесі мемлекеттік басқару тиімділігін әлеуметтік-экономикалық дамуында жоғарылауына жол ашады.

Нормативтік-құқықтық актілерінің жобаларын даярлау сапасын жақсарту, әкімдік пен оның органдарының қызметі туралы халыққа ақпарат беру есебінен депутаттар, жеке және заңды тұлғалардың әкім аппаратының ұсынылған қызметтерінің сапасына қанағаттылық деңгейлері ұлғаяды.

Нәтижеге бағдарланған мемлекеттiк жоспарлаудың жаңа жүйесін енгiзу бойынша жұмыстың тиiмдi үйлестiруiн жүзеге асыруы қала экономикасының сапалы және тұрақты өсуiн қамтамасыз етедi.

Алға қойған мақсаттарға жету келесi шаралар арқылы қамтамасыз етiледi:

Астана қаласының рейтингiн аймақтардың даму серпiнiнде өткiзу.

жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын жергiлiктi атқарушы органдардың қызметі тиiмдiлiгiнiң бағалауын өткiзу

"Электрондық әкiмдікті" дамыту, электронды үкiметінiң инфрақұрылымымен оның кiрiгуi жөніндегі шараларын өткiзу

2011 жылы «бір терезе» принципі бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарының торабы дамиды

2020 стратегиясының мақсатты индикаторларының интегралдау және осы индикаторлардың орындауын ары қарай растау мақсаттарында статистикалық мәлiметтердiң тiзiмi ұйымдастырылады.




Көрсеткіш

1кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

2-мақсат. 2012 жылға адамгершiлiк қорларды басқарудың ең жақсы принциптері мен әдiстерiнiң негiзiнде мемлекеттiк органдардың кадрлық қызметтерiнiң тиiмдi жұмысын қамтамасыз ету




Көрсеткіштер:



Кадрлар алмасуының төмендетуi, % (2009 жылы – 10%)

11

11

11

11

11

Астана қ. Әкімінің аппараты



Аттестациядан өткен қызметкерлер үлесі, бірл. (2009 жылы – 23 бірл.)

15

15

15

15

15

Астана қ. Әкімінің аппараты



Біліктіліктерін жоғарылатуынан өткен қызметкерлер үлесі, бірл. (2009 жылы – 20 бірл.)

20

20

23

25

25

Астана қ. Әкімінің аппараты

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары

Мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсіби істерін жоғарылату мақсатында біліктілікті жоғарылату курстарының өткiзуі жалғастырылады.




Көрсеткіш

1 кезең

2 кезең

Жауаптылар

2011

2012

2013

2014

2015

3-мақсат. Қала бюджетін орындау мониторингі




Көрсеткіштер:

1

Бюджеттiң шығыс бөлiгiнің орындалуы, % (2009 жылы– 87,6%);

99,5

99,6

99,7

99,8

100

ҚБ

2

Қала бюджетiн орындаған барысында айқындалған мәселелердiң шешiмi бойынша бюджеттi орындау жөніндегі жергiлiктi атқарушы органға уақтылы енгiзiлген ұсыныстардың саны, %

100

100

100

100

100

ҚБ

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету жолдары


Тиімділік пен нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджетті қалыптастыру және орындау жүйесін енгізу (нәтижеге бағытталған бюджетті бөлу).

6. БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ

2011-2015 жылдарына арналған бағдарламасын іске асыру мерзімі. Алға қойылған мақсаттарға тиімді жету үшін Бағдарлама 2 кезеңге бөлінедi:

1 аралық кезең – 2011-2013 жылдары

2 қорытынды кезең – 2014-2015 жылдары.

1 аралық кезеңде – 2011-2013 жылдары –орта мерзімді және стратегиялық міндеттер мен бағдарламаның мақсаттарына жетуіне арналған негiзді құрайтын және қысқа мерзiмдi мақсаттардың шешiміне бағытталған бiрiншi кезектегi шаралардың iске асыруы қарастырылған.

2 қорытынды кезеңде – 2014-2015 жылдары – орта мерзімді мақсаттардың шешіміне бағытталған және бағдарламаның жоспарланған индикаторларына жетуін қамтамасыз ететін орта мерзімді және стратегиялық шаралардың іске асырылуы қарастырылған.



7. ҚАЖЕТТІ ҚОРЛАР








2011

2012

2013

2014

2015

БАРЛЫҒЫ

Бағыт 1

17 099,9

3 331,5

502,1

76,1

165 081,1

186 090,7

Бағыт 2

79 570,3

60 710,6

35 844,9

8 794,9

8 922,6

193 843,3

Бағыт 3

65 846,3

62 492,9

40 573,9

30 564,5

30 600,6

230 078,2

Бағыт 4

44 979,7

33 245,3

29 778,6

24 919,5

25 015,1

157 938,2

Бағыт 5

416,9

288,4

311,6

333,3

356,7

1 706,9

БАРЛЫҒЫ

207 913,1

160 068,7

107 011,1

64 688,3

229 976,1

769 657,3



8. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ

Астананы 5 жылға даму бағдарламасының басқаруын бағдарламаның мемлекеттік тапсырыс берушісі жүзеге асырады. Бағдарламаның басқаруы орталық мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi атқарушы органдарының әрекеттер келiсушiлiгiне, мақсаттар мен қорлар жөнiндегi құжаттың тепе-теңдiгіне жету бойынша аумақты дамыту бағдарламаның басқару жүйесінің сипаттамасы болып табылады.

Бағдарламаны басқару үдерісі келесі кезеңдерден тұрады:

әзірлеу және бекіту;

іске асыру;

мониторинг;

бағалау;

бақылау.

1. Бағдарламаның әзірлеуіне бизнес-ортаның және қоғамдық ұйымдардың ұсыныстарын есепке алуыменен жобаның әзірлеуі, құжаттың мақсаттар мен қорлар бойынша тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін қаланың билік мүдделі органдар мен атқарушы билігінің республикалық органдарымен белгілеген тәртіпте оның келісуі, қаланың мемлекеттік билігінің уәкілетті органдарына бекітуіне ұсынысы кіреді.

2. Бағдарламаның іске асыруы Шаралар жоспарын және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарының тиісті стратегиялық жоспарын іске асыру арқылы жүзеге асырылады.

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспары – мерзімдерді, орындаушыларды, аяқтау формасын, оның іске асырылуына қажетті қаражатты анықтауменен бағдарламаның міндеттері мен мақсаттарына жетуіне бағытталған нақты әрекеттердің жиынтығы.

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспары қаланың мемлекеттік жоспарлануы жөніндегі уәкілетті органымен әзірленеді және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жоғары уәкілетті органның келісімімен Қала әкімімен Бағдарламаны бекітуінен кейін бір ай мерзімінде бекітіледі.

3. Бағдарламаны іске асыру мониторингіне келесі кіреді:

Бағдарламаны iске асыру барысы туралы ақпараттың жиыны (нақты орындалған шаралар, мақсаттар, жеткен нәтижелер туралы, жоспарланған параметрлерден ауытқу жағдайында – осындай ауытқу себептері туралы жедел есеп берушілік);

тиісті ұсыныстарды өндiруiменен ұсынылған ақпараттың талдауы (iске асырудың жалғасы, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу, өзге де нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу, жоспарланған шаралардың дер кезiнде қамтамасыз етуi бойынша шаралардың қабылдануы).

Бағдарламаның мониторингі мемлекеттік органдармен ұсынылатын жедел есептіліктің негізінде қаланың мемлекеттiк жоспарлауы жөніндегі уәкiлеттi органымен және мемлекеттiк жоспарлау жөніндегі уәкiлеттi органымен жүргiзiледi.

4. Бағдарламаның бағалауы оны іске асырылуынан (аралық) және жоспарлы кезеңінің аяқталуы бойынша (қорытынды) үш жыл өткеннен кейін жүзеге асырылады.

Бағдарламаның бағалауы қаланың мемлекеттiк жоспарлауы жөніндегі уәкiлеттi органымен және мемлекеттiк жоспарлау жөніндегі уәкiлеттi органымен жүргiзiледi.

Бағдарламаның бағалауы жергілікті атқарушы органымен ұсынылатын бағалау бойынша есебінің негізінде жүргізіледі.

Бағдарламаның барысында және оның іске асыруы аяқтағанынан кейін тиiмдi мониторингін және Бағдарламаның бағалауын қамтамасыз етуіне құрылымы төменде көрсетілген қисын-құрылымдық талдауының матрицасының пайдалануы мүмкіндік туғызады.


4- кесте - Қисын-құрылымдық талдау матрицасының типтік құрылымы

Бағдарлама құрылымының бөлімдері

Сандық индикаторлар

Мерзімдері

Ауытқу себептері

Жұмысты жақсарту жөніндегі шаралар

Жауаптылар

Бағыттар

Жоспар

Факт

Ауыт













Міндет






















Мақсаттар






















Шаралар






















Қорлар





















5. Бағдарламаның бақылауы мониторингінің нәтижелері, бағалау және Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспарын жүзеге асыру бойынша өткізілген бақылау шаралары, мемлекеттік органдарының стратегиялық жоспарлары негізінде жүзеге асырылады.



Бағдарлама бақылауын жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен белгіленеді.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©www.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет